为提高内部审计工作质量,,,全面实现重点工作,,,近日,,,集团公司党委委员、监事会主席韩鹏组织审计部召开了下属公司审计了局会商会。

审计部掌管人对近期发展的10户下属公司经营治理审计情况进行了全面汇报,,,两组项目掌管人结合各自掌管的审计项目,,,从经营成就、治理亮点、审计发现的问题及审计建议等方面作了具体汇报。
会议对各下属公司审计汇报中问题定性、审计建议逐条审核,,,结合集团管控、公司治理、财政治理等方面,,,逐项提出了具体的专业定见。要求对审计汇报反映的有关事项,,,结合制度划定进一步核实,,,确保描述适当、分析透辟、定性正确、建议切实可行,,,能实切其实援手下属公司查漏补缺,,,提高经营治理水平,,,审计汇报美满后尽快提交审议。指出本次会商的审计汇报中的两个亮点,,,一是能紧紧萦绕国务院国资委2020年内部审计工作重点关注事项,,,从贯彻执行国度政策和集团公司决策部署、法人治理结构建设及运行、内部节制制度的制订和执行“三重一大”决策、财政出入、规范经营、风险防控、经营指标、国有资产保值增值情况等方面来发展工作,,,切合近期出台的《关于深入中央企业内部审计监监工作的执行定见》有关切灵,,,也紧贴下属公司经营治理现实,,,拥有前瞻性和可操作性;;二是分辨审计发现问题影响巨细和重要性水平,,,通过《现场审计整改通知书》和《审计汇报》相结合的方式提出审计建议和整改要求,,,能充分反映内部审计定位和服务意识,,,也更好的推进了即知即改和成立长效机制有机统一。
韩鹏强调,,,要加强理论学习,,,拓宽知识天堑,,,对峙依法、依规审计;;要把知识使用在实际中,,,用实际验证概念,,,作出科学、正确的判断;;学会从不及中总结经验,,,提高审计工作质量,,,构建内部审计权威;;做好今年度内部审计扫尾工作,,,积极谋划部署2021年各项工作。